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公司会计审计的具体内容

2021-09-28

公司会计审计的具体内容:

1、组织建设

(1)计划制定

参加公司本年度运营计划的制订,并依据公司本年度运营计划,机构制订本年度、一季度和月度财务公开计划、本年度盈利计划、资金筹集计划和审计工作中计划等。

(2)投资收益分析

参加公司项目投资的经济发展可行性方案,并为公司管理层出示资金推广和收购 状况的相关材料。

2、预算管理

依照公司预、预算管理方案和公司本年度运营计划,定编本年度、一季度、月度财务计划,制订公司分配利润、弥补亏损计划方案,具体指导和帮助隶属公司做好本年度运营计划、年度预算和分配利润(亏损弥补)计划方案,帮助上级领导做好资金推广的事前操纵。

3、资金管理方法

依据资金费用预算和资金筹集计划,进行资金筹集主题活动,申请办理公司借款、对外开放抵押借款工作中,融洽筹集全过程中发生的各种各样难题,监管各项目投资的资金推广,按财务管理制度核查各种各样花费税票、支出票据。

4、收入支出管理方法

承担公司区级日常财务公开和财务会计业务流程管理,承担公司银行帐户管理方法,商业票据、报关单证管理方法与应用,支付结算与清算,归纳定编公司的各种表格和资金应用登记表,开展财务核算,创建财务会计账册,按时申请、缴纳税金,并申请办理年终决算及税收清缴。

5、数据分析

承担公司对外开放财务报表的定编,按时开展公司的财务报表分析和各子公司经营业绩剖析,准时为决定组织出示综合型财务报表分析汇报以作管理决策参照,并为公司合理使用资金明确提出相对提议。

6、监管

承担相关相关法律法规、组织纪律和公司财务会计规章制度的实行查验与监管,对公司各单位和子公司实行金融规章制度状况开展监管、定期检查具体指导。

定期维护剖析集团公司公司本年度运营计划进行状况和一季度、月度财务公开计划和盈利计划实行状况。定期维护剖析公司本年度、一季度和月度的财务计划实行状况,对联公司各类费用预算的贯彻落实与实行状况开展监管、查验。

7、投资管理

依据公司财务会计规章制度,监管资金合理使用和各项目投资的资金推广。按时机构公司区级固资的汇总,帮助子公司按时开展固资汇总,按时对别的财产开展信息化管理,以确保公司财产的详细和安全性。

8、会计审计

承担各子公司成本核算、财务会计报表的真实有效和精确性审计,及其对集团公司公司项目投资、各子公司项目投资的计划、预算、费用预算和预算开展会计审计,保证 公司资产、资金的一致性和安全系数。

公司和各子公司财务公开及经济活动的合理合法,并对比较严重违背组织纪律和公司规章制度侵吞公司财产、比较严重消耗公司资财等危害公司权益的个人行为开展专案审计。

立即将审计工作上发觉的重大问题向上级领导报告,并依据监督管理工作上发觉的各种各样难题,明确提出相对的改善提议并承担落实整改。

9、考评管理方法

承担公司派遣的各子公司财务主管的考评工作中,对不符会计岗位职责或有比较严重渎职个人行为的子公司财务主管明确提出免去的提议,相互配合公司服务部做好对各子公司各类经营指标进行状况的考评。

10、数据服务

搜集整理中国税收等层面的有关现行政策,帮助公司领导干部和隶属公司用足用熟各类政策优惠,并依据相关相关法律法规、组织纪律和公司财务会计规章制度,为公司领导干部、相关部门或属下公司出示必需、适度的查帐以及他财务报告网络查询。

11、档案保管

依据公司统一的管理方案,承担会计记账凭证、帐本、表格等会计档案的梳理、订装和存档,对申请办理过的审计事宜创建档案资料和开展相对的档案保管。

12、沟通协调

承担做好公司与子公司及金融机构、税务总局等政府机构中间的会计沟通协调工作中,相互配合股东会聘用的会计公司、法律事务所做好对公司的会计审计和查验。

13、别的事宜

进行上级领导督办的别的会计工作。

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